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2016-12

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    發(fā)票是一切單位以及個人在銷購商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他生產(chǎn)經(jīng)營活動中所開具、收取的交易業(yè)務(wù)的憑證,這個憑證是會計核算的原始依據(jù),也是稅務(wù)和審計等機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。 一、普通發(fā)票的開具     1、在銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動對外收取款項時應(yīng)向付款方開...

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    比如一般納稅人交納增值稅按17%的稅率計算,假如有1000元的收入要交稅,那么要交1000*17%=170元的增值稅。但如果有100元的增值稅專用發(fā)票,只需要交(1000-100)*17%=153元。 一、發(fā)票對于企業(yè)有什么作用?     1、發(fā)票是記錄經(jīng)營活動的一種原始的證明憑證。由于發(fā)票上面載明的經(jīng)濟(jì)事項內(nèi)容...

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    現(xiàn)在申請一般納稅人條件放寬,新企業(yè)無銷售額、場地、注冊資本、人員等限制!申請條件的放寬不代表可以順便申請一般納稅人就通得過。華鑫峰為創(chuàng)業(yè)者介紹還需滿足以下要求才可以申請一般納稅人。 一般納稅人資格認(rèn)定應(yīng)具備的要求: (一)工業(yè)企業(yè)     1、應(yīng)稅銷售額超過100萬元的工業(yè)企業(yè); &...

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    近期有客戶詢問到分公司可否申請為一般納稅人?其實如果總公司是一般納稅人了,它的分支機(jī)構(gòu)是商業(yè)企業(yè)以外的的其他企業(yè)不論銷售規(guī)模的大小均可以申請成為一般納稅人。下面華鑫峰整理了有關(guān)材料統(tǒng)一說明。 在分公司申請辦理一般納稅人所需的村料匯總:     1、一般納稅人認(rèn)定申請報告;  ...

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一、生產(chǎn)型出口企業(yè)出口退(免)稅含義解釋 “免”稅即對生產(chǎn)企業(yè)自主經(jīng)營出口或者通過委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,免征收本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。 “退”稅,指的是生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)個月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額的時候,對沒有抵頂完成的部分稅額予以退稅。 二、生產(chǎn)型出口企業(yè)出口退(免)稅的辦...

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根據(jù)規(guī)定凡是自主經(jīng)營或委托出口業(yè)務(wù)有下面情況之一的,該出口企業(yè)不得將該業(yè)務(wù)向所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請辦理出口貨物退(免)稅。 一、出口企業(yè)將空白的出口貨物的報關(guān)單、出口收匯的核銷單等企業(yè)出口退(免)稅單據(jù)憑證交由除簽有委托合同的貨代公司、報關(guān)行等,或者由國外進(jìn)口方指定的貨代公司(提供合同約定或者其他相...

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一、記賬報稅中生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退稅不可免征和抵扣稅額)―上期留抵稅額; 計算公式:免抵退稅不可免征和抵扣稅額=出口貨物離岸額的價格×外匯人民幣牌的價格×(出口貨物的征稅率-出口貨物的退稅率)-免抵退稅不可免征和抵扣稅額的抵減額;...

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    出口貨物退(免)稅是指:在國際貿(mào)易中,對報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)或生產(chǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定已繳納的增值稅和消費稅、或免征應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。下面華鑫峰為此整理了辦理出口退(免)稅的流程總結(jié)。     1、在所屬地工商部門辦理統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照,是根據(jù)出口企業(yè)...

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一、企業(yè)出口退稅的好處有幾點: 1、報價時可以低點; 2、吸引客戶; 3、促進(jìn)中國出口額; 4、增加企業(yè)收入; 5、抵銷一部分稅金等。 不僅增加了收入,還大大的增加了市場競爭份額,對企業(yè)來說是非常有好處的! 二、深圳企業(yè)可以申請出口退稅的貨物如下: (1)必須是增值稅、消費稅等征收范圍之內(nèi)的貨物。增值稅、消費稅的...

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    如果不小心發(fā)票稅率開錯了怎么處理?因納稅人操作失誤導(dǎo)致使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開出的發(fā)票稅率(征收率)錯誤,數(shù)據(jù)已上傳且已跨月導(dǎo)致無法正確申報。這種情況該如何進(jìn)行納稅申報呢? 操作:     1.納稅人報告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯開的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報;   &nbs...
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