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2017-11

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公司記賬報(bào)稅誤區(qū):增值稅專用發(fā)票的稅率高于增值稅普通發(fā)票。 華鑫峰正解:對于同一納稅人同一增值稅應(yīng)稅事項(xiàng),不管開具增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票,其適用的增值稅稅率(征收率)是相同的,對于相同的增值稅應(yīng)稅事項(xiàng),一般納稅人采用一般計(jì)稅方法時(shí)適用增值稅率,小規(guī)模納稅人使用征收率,增值稅率高于征收率。例如...

2017-11

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很多新注冊公司的創(chuàng)業(yè)者都經(jīng)常會問一個(gè)問題:是注冊為小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?這個(gè)問題我們要具體情況具體分析。 一般納稅人:基本稅率17%,實(shí)行差額征稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)即為征稅金額。銷貨方可以開“增值稅專用發(fā)票”,也可以開“增值稅普通發(fā)票”。 小規(guī)模納稅人:適用3%增值稅征收率。銷貨方只能開具“增值稅普通發(fā)票...

2017-11

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有些創(chuàng)業(yè)者注冊深圳公司下來后,經(jīng)營后在報(bào)稅方面會問到底有多少企業(yè)所得稅要扣除呢? 根據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定:企業(yè)應(yīng)納稅所得額的確定,是企業(yè)的收入總額減去成本、費(fèi)用、損失及準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的金額。 企業(yè)所得稅扣除項(xiàng)目主要包括了: 1、利息支出;計(jì)稅工資;捐贈(zèng);業(yè)務(wù)招待費(fèi); 2、在職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)與職工教育經(jīng)費(fèi)方...

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很多商家對電子發(fā)票不是很了解,接觸到電子發(fā)票時(shí)候一些問題很多,代理深圳公司注冊的華鑫峰給大家講解下電子發(fā)票幾個(gè)常見問題。 問題一:電子發(fā)票可以用來報(bào)銷嗎? 當(dāng)然可以,電子發(fā)票是由稅局指定商家發(fā)行的,上面附有電子稅局的簽名機(jī)制,法律效應(yīng)等同紙質(zhì)發(fā)票,同樣可以用來報(bào)銷做賬,可以打印出來,其基本用途和基本使...

2017-11

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記賬報(bào)稅對于新成立公司有必要嗎?或多或少都會有人產(chǎn)生疑問。 一些新老板會問:公司剛注冊,還沒有營業(yè)、盈利,可以先不記賬報(bào)稅嗎? 現(xiàn)在華鑫峰小編提醒:只要是注冊公司,不管有沒有盈利,都需要記帳報(bào)稅哦。 相關(guān)法律法規(guī),領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后十五天內(nèi)要設(shè)置賬本,企業(yè)必須要有一名專業(yè)會計(jì),根據(jù)原始的票據(jù)憑證,為企...

2017-11

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稅局偶爾會對連續(xù)三年虧損的企業(yè)進(jìn)行納稅評估,專門針對那些為了不繳企業(yè)所得稅,卻故意把經(jīng)營情況做成虧損(隱瞞收入)的企業(yè)。當(dāng)然,如果你公司是真的經(jīng)營不善,確實(shí)是虧損,那也不必?fù)?dān)心,只要賬本、各類單據(jù)、發(fā)票都能如實(shí)提供,且能和納稅申報(bào)表對的上就行(如果沒有記賬報(bào)稅的公司就麻煩了,可以找華鑫峰補(bǔ)上賬稅)。...

2017-11

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我們平時(shí)對發(fā)票作廢是合理的嗎?華鑫峰在代理記賬報(bào)稅行業(yè)深耕已十一年,累計(jì)服務(wù)企業(yè)超4萬家,現(xiàn)擁有約100名資深財(cái)務(wù)會計(jì),所以覺得有必要給各位老板說說發(fā)票作廢的相關(guān)知識。 一般納稅人發(fā)票作廢處理 一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;...

2017-11

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一、申請一般納稅人資格認(rèn)定、恢復(fù)、轉(zhuǎn)正的,企業(yè)應(yīng)在下列規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提出申請: 1、新辦企業(yè)申請資格認(rèn)定,應(yīng)在辦理 登記當(dāng)月開始三個(gè)月內(nèi)或發(fā)生第一筆銷售收入的當(dāng)月開始的三個(gè)月內(nèi);其他企業(yè)申請資格認(rèn)定,應(yīng)在連續(xù)12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)應(yīng)稅銷售額達(dá)到規(guī)定條件的次月或達(dá)到其他本辦法規(guī)定的其他“一般納稅人條件”的次月; 2、...

2017-11

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每個(gè)企業(yè)的經(jīng)營都離不開就餐,大多數(shù)就餐基本屬于招待費(fèi)的范疇,企業(yè)財(cái)務(wù)人員取得餐飲費(fèi)發(fā)票后如何入賬處理,所得稅匯算清繳如何進(jìn)行調(diào)整? 首先需要澄清的是: 1、不是所有的餐費(fèi)都要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按照票面金額的60%稅前扣除; 2、不是所有的餐費(fèi)都要受收入總額的0.5%額度的限制。 一、哪些餐費(fèi)可以不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),...

2017-10

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1、出口發(fā)票 合同號、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等可在備注中填寫,如果票面開具的是CIF價(jià)則在備注欄注明FOB價(jià)。 2、建筑服務(wù)發(fā)票 納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。 3、銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票 納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票...
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